PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2016 rok

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Advertisements

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy
Wykonanie budżetu miasta Tychy za 2012 rok
Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok
PREZYDENT MIASTA TYCHY Wykonanie budżetu miasta Tychy za 2011 rok.
Budżet państwa: Wpływy i wydatki
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA
PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK.
BUDŻET OBYWATELSKI 2016 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE.
Projekt Budżetu na 2016 rok Gminy Wiązowna
Projekt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice 2016 r..
(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA.
Wskaźniki miasta. A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający na jednego.
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016
Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku.
PROJEKT BUDŻETU 2016 R..
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok.
BUD Ż ET SKAR Ż YSKA-KAMIENNEJ NA 2012 ROK Opracowała Magdalena Grzmil.
Założenia do Budżetu Miasta Gdańska na rok Uwarunkowania makroekonomiczne Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2013  realna dynamika.
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 mln zł WYDATKI2 615 mln zł NADWYŻKA146 mln zl NADWYŻKA.
Budżet Miasta Gdańska na rok Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok Realne tempo wzrostu PKB – 3,8% Średnioroczna dynamika cen.
Budżet miasta Gdańska na rok 2004 Opracowanie Uchwały Nr XIX/553/04 RMG z dn. 24 stycznia 2004.
Budżet Miasta Gdańska na rok 2015 Gdańsk, 18 grudnia 2014r.
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA ROK PlanWykonanie% DOCHODY zł zł101 WYDATKI zł zł94 NADWYŻKA-
Gmina Wyszków Sprawozdanie Finansowe za 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
BUDŻET MIASTA PODATKI LOKALNE. DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY ,19 zł zł = ,76 zł ,43 zł.
Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY. Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem Pożyczki, kredyty, obligacje Projekt.
Wykonanie Budżetu Miasta Gdańska za rok Wykonanie Budżetu za 2004 r. - dochody, wydatki i nadwyżka.
PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r.
Sytuacja finansowa JST w latach Warszawa, maj 2014.
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA
ROK BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014.
Budżet Miasta Gdańska na rok Budżet na 2006 r. - dochody, wydatki i deficyt.
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU Gdańsk 19.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK.
Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa.
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK.
INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1.
Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST /2007 z dnia 10 października.
Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku.
Samorządowy zakład budżetowy mgr Paweł Lenio Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2017 ROK
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK
Budżet Miasta Bydgoszczy 2016
PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2017
1 16 września 2013 r..
BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2016 r.
Budżet - Miasta Żyrardów
Rola samorządu regionalnego w systemie sektora publicznego
REALIZACJA BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO W 2010 r.
P r o j e k t Budżetu Gminy Grodków na rok 2017 Burmistrz Grodkowa.
PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK
PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA
Budżet Gdańska 2018 Gdańsk, 5 grudnia 2017r..
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2018 rok
Województwa Podlaskiego Marszałka Województwa Podlaskiego
BUDŻET GMINY NOWE 2018 Wielkości planowane.
WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU , 45 zł
Projekt budżetu 2001 Zarząd Miasta TYCHY.
BUDŻET GMINY BIECZ W 2018 R..
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK
Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Finanse powiatowe - stan aktualny - potrzeby i oczekiwania
PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA 2019 ROK
Jednostek Samorządu Terytorialnego a rosnące obciążenia finansowe
Budżet założenia do projektu
SKUTKI FINANSOWE ZMIANY SYSTEMU OŚWIATY.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
Zapis prezentacji:

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2016 rok

(w tym emisja obligacji 24 mln zł) BUDŻET 2016 DOCHODY 511 976 404 WYDATKI 499 901 182 w tym:   dochody bieżące 488 109 516 wydatki bieżące 442 189 559 dochody majątkowe: 23 866 888 wydatki majątkowe: 57 711 623 PRZYCHODY 727 825 ROZCHODY 12 803 047 wolne środki BUDŻET 512 704 229 Budżet na dzień 01.01.2015 r. 512 388 489 (w tym emisja obligacji 24 mln zł)

DOCHODY

DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG W LATACH 2011-2016 OGÓŁEM % wzrostu (do roku poprzedniego) BIEŻĄCE 2011 484 298 309 - 410 311 355 2012 481 975 320 99,52 420 731 735 102,54 2013 521 433 010 108,19 433 903 847 103,13 2014 517 079 538 99,16 464 367 943 107,02 2015 (przewidywane wykonanie) 494 289 581 95,59 456 192 213 98,24 2016 (plan) 511 976 404* 103,58 488 109 516 106,99 * wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2015 roku o kwotę 17 686 823 zł

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 R. PLAN NA 2016 R. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 197 200 652 208 437 577 758 Różne rozliczenia 138 865 505 161 678 641 852, 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56 737 849 53 245 607 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 444 182 19 733 270 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 16 825 737 19 514 392 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 164 880 15 500 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 888 224 11 384 703 851 Ochrona zdrowia 8 118 114 7 627 250 600 Transport i łączność 2 502 550 6 577 145 926 Kultura fizyczna 10 795 674 4 857 600

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 R. PLAN NA 2016 R.  710 Działalność usługowa 2 361 069 2 055 321 750 Administracja publiczna 1 935 069 1 324 898 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 572 710 24 000 752 Obrona narodowa 16 000 15 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 651 957 1 000 720 Informatyka 1 489 328 150 Przetwórstwo przemysłowe 789 372 630 Turystyka 2 904 882 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 827 Ogółem 494 289 581 511 976 404

DOCHODY NA 2016 r. W strukturze dochodów największy udział procentowy posiadają: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 208 437 577 zł, tj. 40,71% dochodów ogółem w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 135 097 206 zł, w tym: PIT – 126 385 206 zł, tj. 24,68% dochodów ogółem CIT – 8 712 000 zł, tj. 1,70% dochodów ogółem Podatki i opłaty lokalne – 80 042 171zł, tj. 15,63%, w tym m.in: Podatek od nieruchomości – 56 650 000 zł, tj. 11,06% dochodów ogółem Różne rozliczenia – 161 678 641 zł, tj. 31,58%, w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 130 454 279 zł, tj. 25,48% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 21 119 297 zł, tj. 4,12% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5 110 494 zł, tj. 0,99% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 4 193 551 zł, tj. 0,82% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 751 020 zł, tj. 0,15% Różne rozliczenia finansowe – 50 000 zł, tj. 0,04%

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r. Udziały w PIT: Gmina – 37,79% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie gminy Powiat – 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu Udziały w CIT: Gmina – 6,71% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy Powiat – 1,40% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 135 097 206 zł, w tym: Udziały gmin – 105 866 050 zł, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 99 419 170 zł Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 6 446 880 zł Udziały powiatów – 29 231 156 zł, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 26 966 036 zł Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 2 265 120 zł

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane wykonanie 2015 Plan na 2016 Dochody własne* 251 695 759 259 177 770 Subwencja ogólna 138 486 207 161 628 641 Dotacje 79 302 563 78 700 872 Środki pochodzące z budżetu UE 24 805 052 12 469 121 Razem 494 289 581 511 976 404 * wzrost dochodów własnych o kwotę 7 482 011 zł

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – PIT ROK PIT % WZROSTU [do roku poprzedniego] 2011 98 569 528 100,00 2012 101 385 483 102,86 2013 105 721 936 104,28 2014 115 639 586 109,38 2015 (przewidywane wykonanie) 120 659 753 104,34 2016 (plan) 126 385 206 104,74

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – CIT ROK CIT % WZROSTU (do roku poprzedniego) 2011 2 950 972 100,00 2012 3 629 704 123,00 2013 4 402 660 121,29 2014 4 126 963 93,74 2015 (przewidywane wykonanie) 5 000 000 121,15 2016 (plan) 8 712 000 174,24

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO 11 547 823 10 530 000 DZIERŻAWA I NAJEM 1 200 000 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 016 887 1 000 000 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ 6 000 000 5 500 000 PRZEKSZTAŁCENIA 1 500 000 500 000 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 155 000 Razem 21 419 710 18 730 000

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO ROK Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego % wzrostu [do roku poprzedniego] 2011 14 459 312 100,00 2012 8 679 313 60,02 2013 16 645 905 191,79 2014 12 184 819 73,20 2015 (plan) 11 547 823 94,77 2016 10 530 000 91,19

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Nazwa 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 Podatek od nieruchomości 56 250 000 56 650 000 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 000 000 12 500 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 273 501 5 605 543 Podatek od środków transportowych 2 100 000 2 210 000 Opłata skarbowa 2 000 000 1 941 000 Pozostałe podatki i opłaty 852 698 459 844 Podatek od spadków i darowizn 384 500 526 176 Opłata targowa 125 000 149 608 W strukturze podatków lokalnych największy udział fiskalny posiada podatek od nieruchomości.

WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Dochody z tyt. podatku od nieruchomości % wzrostu [do roku poprzedniego] 2011 44 548 584 100,00 2012 46 000 000 103,26 2013 49 063 091 106,66 2014 55 733 117 113,59 2015 (przewidywane wykonanie) 56 250 000 100,93 2016 56 650 000 100,71

WYDATKI

WYDATKI OGÓŁEM ORAZ BIEŻĄCE W LATACH 2011-2016 % wzrostu (do roku poprzedniego) WYDATKI BIEŻĄCE wzrost wydatków bieżących (do roku poprzedniego) 2011 498 969 558 100 389 132 025 - 2012 550 448 207 110,32 420 126 346 30 994 321 2013 592 017 993 107,55 430 046 306 9 919 960 2014 556 306 119 93,97 448 634 257 18 587 951 2015 (przewidywane wykonanie) 521 844 816 93,80 447 630 080 - 1 004 257 2016 499 901 182 95,79 442 189 559 - 5 440 521

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 213 110 315 213 786 295 852, 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 444 478 91 940 739 600  Transport i łączność 39 942 553 45 909 208 750 Administracja publiczna 38 115 795 38 024 690 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 654 833 27 925 523 926 Kultura fizyczna 31 734 718 20 862 335 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 755 324 13 298 333 757 Obsługa długu publicznego 11 969 189 12 381 262 851 Ochrona zdrowia 12 156 980 11 639 863 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 265 480 9 778 928 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 549 341 5 752 417  710 Działalność usługowa 5 552 733 4 920 789 758 Różne rozliczenia 1 625 000 3 020 000

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 720 Informatyka 2 374 151 400 000 630 Turystyka 3 118 882 212 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 572 710 24 000 752 Obrona narodowa 16 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 327 6 500 020 Leśnictwo 24 800 2 300 150 Przetwórstwo przemysłowe 829 207 Ogółem 521 844 816 499 901 182

Przewidywane wykonanie 2015 r. WYDATKI MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 017 994 25 285 499 Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 28 556 815 10 187 717 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym: ZKM EPWiK (przebudowa systemu odwadniania w rejonie ul. Dolna – Stoczniowa) 20 331 000 19 931 000 400 000 19 513 407 18 513 407* 1 000 000 Ogółem 74 214 736 57 711 623 * w tym budżet obywatelski 13 407 zł

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Lp. Wyszczególnienie 2016 1 Dochody bieżące 488 109 516 2 Wydatki bieżące 442 189 559 dochody bieżące 488 109 516 wydatki bieżące 442 189 559 Nadwyżka operacyjna 45 919 957

NADWYŻKA OPERACYJNA I WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2011-2016 DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE NADWYŻKA OPERACYJNA WYDATKI MAJĄTKOWE 2011 410 311 355 389 132 025 21 179 330 109 837 533 2012 420 731 735 420 126 346 605 389 130 321 861 2013 433 903 847 430 046 306 3 857 541 161 971 687 2014 464 367 943 448 634 257 15 733 686 107 733 686 2015 (PRZEWIDYWANE WYKONANIE) 456 192 213 447 630 080 8 562 133 74 214 736 2016 488 109 516 442 189 559 45 919 957 57 711 623

DŁUG GMINY MIASTA ELBLĄG ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA Łączna kwota długu 345 867 499 zł Maksymalny dopuszczalny 4,47% wskaźnik spłaty zobowiązań Indywidualny wskaźnik 4,13% zadłużenia Gminy Miasto Elbląg 4,47% > 4,13% -warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony

WYDATKI NA OŚWIATĘ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W LATACH 2011 - 2016 W strukturze wydatków największy udział procentowy - tj. 42,76% posiadają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 213 786 295 zł   wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) subwencja oświatowa (gminna + powiatowa) środki z budżetu UE dotacja celowa środki własne 2011 187 142 457 126 036 853 4 719 766 2 116 689 54 269 149 2012 206 138 741 130 318 854 3 108 724 2 412 692 70 298 471 2013 217 541 089 130 191 110 4 993 090 4 469 719 77 887 170 2014 219 417 559 127 025 515 3 044 687 7 681 451 81 665 906 2015 (przewidywane wykonanie) 213 110 315 126 770 746 361 478 7 081 135 78 896 956 2016 213 786 295 130 454 279 7 743 953 4 517 910 71 070 153* * zmniejszenie środków własnych w 2016 roku w stosunku do 2015 o kwotę 7 826 803 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ WG PLANU NA 2015 i 2016 ROK  wyszczególnienie 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 1) WYDATKI BIEŻĄCE 212 765 676 209 787 295 SUBWENCJA 126 770 746 130 454 279 ŚRODKI MIASTA 78 706 915 69 681 153 ŚRODKI UE 361 478 5 133 953 DOTACJE WOJEWODY 6 926 537 4 517 910 2) WYDATKI MAJĄTKOWE 344 639 3 999 000 DOTACJE 154 598 190 041 1 389 000 2 610 000 razem 213 110 315 213 786 295

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016   wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) udział środków własnych % 2011 187 142 457 54 269 149 28,99 2012 206 138 741 70 298 471 34,10 2013 217 541 089 77 887 170 35,80 2014 219 417 559 81 665 906 37,22 2015 (prognozowane wykonanie) 213 110 315 78 896 956 37,02 2016 213 786 295 71 070 153 33,24

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016 W badanym okresie udział środków własnych w finansowaniu oświaty wzrósł o 16 801 004 zł w stosunku do 2011 roku tj. o 30,96%. W 2016 roku planuje się natomiast zmniejszenie środków własnych na finansowanie oświaty o 7 826 803 zł w stosunku do 2015 roku.

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2011-2016 Dział 852 – Pomoc społeczna Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 852, 853 852,853 1 Dotacje 47 683 202 53 032 603 52 715 827 51 059 333 49 963 185 47 135 497 2 Porozumienia 637 539 758 674 758 668 758 676 800 000 3 Środki UE 1 315 074 1 775 005 2 124 574 2 112 460 4 Środki własne 39 304 881 40 754 454 42 847 943 44 037 997 43 681 293* 44 005 242* ŁĄCZNIE 88 940 696 96 320 736 98 447 012 97 968 466 94 444 478 91 940 739 * zwiększenie środków własnych w 2016 r. do 2015 r. o kwotę 323 949 zł w wyniku: zwiększenia kryterium dochodowego, liczby posiłków (budżet Państwa – 1 posiłek), wzrost liczby osób kierowanych do DPS poza Elblągiem – 690 949 zł zmniejszenie zatrudnienia w MOPS – 202 000 zł zmniejszenie zatrudnienia w POW Nr 3 wskutek włączenia obsługi administracyjno-księgowej do SCPOW – 165 000 zł

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 od do Departament Zarząd Dróg Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych 2016 2018 25 000 000 1 000 000 Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2016 2018 15 650 000 650 000 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2016 2018 10 350 000 350 000 Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II 2015 2019 10 728 800 3 000 000 Budowa ciągów rowerowo-pieszych: ul. Fromborska, etap II – Zajazd – Krasny Las 2013 2017 5 415 999 2 200 000 Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga 2016 4 588 000 Budowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych 2016 2018 2 900 000 900 000 Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego 2015 2016 1 833 210 1 800 000 Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu 2012 2016 1 569 322 1 550 000

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego

Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu

Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 od do Departament Inwestycji Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu 2016 300 000 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap II 2013 2016 514 915 300 000 Cmentarz „Dębica” – rozbudowa 2005 2021 7 856 677 600 000 Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II 2016 2019 20 700 000 700 000 Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych 2015 2018 10 100 000 3 399 000 Przebudowa Gimnazjum nr 5 2016 600 000 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 2014 2019 9 000 000 3 000 000 Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 2015 2016 4 948 771 2 100 000 Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I 2016 2 000 000

Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu

Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 od do Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 2016 322 051

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 1 ZADANIE Kwota 400 000 zł 25 000 zł Rozbudowa Podwórka Międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia (Street Workout, 2 zjeżdżalnie kaskadowe oraz budowa całorocznego, syntetycznego lodowiska panelowego) 400 000 zł Kolorowy Park Modrzewie – zasadzenie kolorowych kompozycji kwiatowych – mały projekt 25 000 zł Wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia (przy parkingu, w kierunku ul. Mazurskiej) 13 407 zł

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 2 ZADANIE Kwota 350 000 zł 8 200 zł „Jar w formie” – modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. J. Korczaka 350 000 zł Naniesienie na panele dźwiękochłonne przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej murali przedstawiających wydarzenia z historii Elbląga – mały projekt 8 200 zł Uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Bohaterów Westerplatte i Lubartowskiej – mały projekt 2 000 zł

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 3 ZADANIE Kwota 130 000 zł 135 000 zł Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” na terenie SP nr 19 130 000 zł Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19 135 000 zł Rozbudowa – wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i 27 150 000 zł Renowacja klombu i przywrócenie wokół niego ławek w Parku Dolinka – mały projekt 15 000 zł

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 4 ZADANIE Kwota 80 000 zł 320 000 zł Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania 80 000 zł Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8-11 – etap III wg planu zagospodarowania osiedla 320 000 zł Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe przy ul. Trybunalskiej i Zielonej – mały projekt 22 000 zł Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe na ul. Kos. Gdyńskich od nr 4 do 54 26 000 zł

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 5 ZADANIE Kwota 200 000 zł 100 000 zł „Mrówkolandia” – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu 200 000 zł Mini kompleks rekreacyjno – sportowy na terenie SP Nr 16 100 000 zł Zazielenienie terenu w rejonie kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Lotnicza 70 000 zł Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71 – mały projekt 25 000 zł

INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE BUDŻET OBYWATELSKI 2016 INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE ZADANIE Kwota „Przez sport do zdrowia” – budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu, jako pełnowymiarowej Sali sportowej. 480 000 zł Łączna kwota – 2 551 607 zł