WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA ZARZĄD POWIATU W RYKACH
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Wytyczne Ministra Finans ó w w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochod ó w i wydatk ó w bieżących, w tym na obsługę długu, Dochod ó w majątkowych, w tym dochod ó w ze sprzedaży majątku oraz wydatk ó w majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychod ó w i rozchod ó w budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2012 rok Wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 r. (stan na ) Plan na 2015 r. Prognoza na 2016 r. Prognoza na 2017 r. Prognoza na 2018 r. A. Dochody ogółem, z tego: A.1. Dochody bieżące A.2. Dochody majątkowe, w tym: A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku B. Wydatki ogółem, z tego: B.1. Wydatki bieżące B.2. Wydatki majątkowe C. Wynik budżetu (A-B)
TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: D.1.1. Kredyty i pożyczki D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych D.1.3. Wolne środki PRZYCHODY PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok. Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek Udzielone pożyczki
ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Na koniec 2014 roku i na lata następne WYSZCZEGÓLNIENIE DANE HISTORYCZNE- WYKONANIE ROK PLANOWANY PROGNOZA DOCHODY OGÓŁEM KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO STOSUNEK DŁUGU DO DOCHODÓW 18%16% 18%16%13%10%
TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D D ) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek
Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata
Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach „Działania wodno- środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY " -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ", z tego : Zespół Szkół w Sobieszynie Dział 050 Rozdział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 000 Przedsięwzięcia realizowane w latach
Stawy w Sobieszynie