BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata wg stanu na dzień r.
Advertisements

Zadłużenie jst w świetle nowej ustawy o finansach publicznych
PREZENTACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH BAZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Łódź, 10 grudnia 2010 r.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r
Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Informacja o realizacji budżetu w 2012 rok Warszawa r. Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady Miasta.
1 Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA.
Schemat organizacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz
1 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. Warszawa, grudzień 2007 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2008 r. Opole, 30 kwietnia 2009r.
Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro.
Piaseczno Przyszłość Józefosławia i Julianowa Warszawa - Ursynów.
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy
Warszawa 17 grudnia 2009 r. PROJEKT BUDŻETU NA 2010 ROK SESJA RADY MIASTA WYSTĄPIENIE PANI HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.
- informacja dla jednostek samorządu terytorialnego
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Małgorzata Kern Naczelnik Wydziału Informacji,
Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok
Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Warszawa 15 listopada 2013 r. MIASTO STOŁECZNE.
PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.. ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe.
Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2012 roku
Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
DZIELNICA WESOŁA INWESTYCJE Budżet inwestycyjny w 2015r. Projekt budżetu: zł.
Motto „Tysiąc razy lepiej zapalić świeczkę, niż wiecznie narzekać na ciemność” Przysłowie chińskie.
USŁUGI PUBLICZNE - DEFINICJA
Opracowanie projektu ustawy budżetowej
Projekt Budżetu na 2016 rok Gminy Wiązowna
Wystąpienie Prezydenta m.st. Warszawy Warszawa, 10 grudnia 2016 r. PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA 2016 R. ORAZ PROJEKT WPF M.ST. WARSZAWY NA LATA
(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA.
Wskaźniki miasta. A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający na jednego.
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016
PROJEKT BUDŻETU 2016 R..
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok.
BUD Ż ET SKAR Ż YSKA-KAMIENNEJ NA 2012 ROK Opracowała Magdalena Grzmil.
Budżet Miasta Gdańska na rok 2015 Gdańsk, 18 grudnia 2014r.
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA ROK PlanWykonanie% DOCHODY zł zł101 WYDATKI zł zł94 NADWYŻKA-
Gmina Wyszków Sprawozdanie Finansowe za 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
BUDŻET MIASTA PODATKI LOKALNE. DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY ,19 zł zł = ,76 zł ,43 zł.
Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY. Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem Pożyczki, kredyty, obligacje Projekt.
Spotkanie informacyjne 25 października 2010 roku Śląski Urząd Wojewódzki.
Wykonanie Budżetu Miasta Gdańska za rok Wykonanie Budżetu za 2004 r. - dochody, wydatki i nadwyżka.
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA
Budżet Miasta Gdańska na rok Budżet na 2006 r. - dochody, wydatki i deficyt.
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU Gdańsk 19.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK.
Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa.
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK.
INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1.
Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST /2007 z dnia 10 października.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2009 ROK XLVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA.
Samorządowy zakład budżetowy mgr Paweł Lenio Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2016 Wielkości rzeczywiste Załącznik do protokołu Nr XX/16 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 28 września 2016.
System finansów publicznych Polski z uwzględnieniem systemu finansów samorządowych Ludwik Węgrzyn.
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK
1 16 września 2013 r..
Budżet - Miasta Żyrardów
Rola samorządu regionalnego w systemie sektora publicznego
REALIZACJA BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO W 2010 r.
P r o j e k t Budżetu Gminy Grodków na rok 2017 Burmistrz Grodkowa.
Proces tworzenia i uchwalania budżetu gminy z uwzględnieniem roli mieszkańców!
SPRAWOZDANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2015
BUDŻET MIASTA NA 2017 R..
Ministerstwo Finansów
WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU , 45 zł
Projekt budżetu 2001 Zarząd Miasta TYCHY.
Finanse powiatowe - stan aktualny - potrzeby i oczekiwania
PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA 2019 ROK
Budżet obywatelski Gmina Janów Lubelski.
WYKONANIE BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
Zapis prezentacji:

BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA BUDŻETU MIASTA I ZAŁĄCZNIKÓW DZIELNICOWYCH ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Uchwała Nr LXXXI/2334/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego

HARMONOGRAM PRAC BUDŻETOWYCH do 30 czerwca – opracowanie i przekazanie do Rady Miasta przez Prezydenta m.st. Warszawy założeń do projektu budżetu do 31 lipca – przekazanie wstępnych parametrów budżetowych na rok budżetowy i lata następne dzielnicom do 31 sierpnia – dzielnice przekazują wstępne plany finansowe na rok budżetowy wraz z rozwinięciem na kolejne dwa lata do 30 września – przekazanie wstępnych załączników dzielnicowych do opiniowania Radom Dzielnic do 20 października – przekazanie opinii przez Rady Dzielnic 15 listopada – przekazanie projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miasta styczeń 2015 r. – sesja Rady Miasta ws. uchwalenia budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO BUDŻETU M.ST. WARSZAWY PODSTAWOWE INFORMACJE Załącznik dzielnicowy sporządzony wg wzorów określonych przez Skarbnika m.st. Warszawy, obejmuje: zestawienia tabelaryczne na dany rok budżetowy, w tym: plan dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł, plan wydatków według klasyfikacji budżetowej oraz według zadań, spis zadań inwestycyjnych, plan dochodów własnych z najmu i darowizn oraz wydatków placówek oświatowych, objaśnienia w układzie zadań mierniki realizacji zadań bieżących

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WPF służy zaprognozowaniu niezbędnych wydatków bieżących i ustaleniu możliwości inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej, przy uwzględnieniu wielkości prognozowanych dochodów. Uchwała w sprawie WPF pozwala zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa m.in.: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu na okres minimum czterech lat, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe (inwestycje) budżetu, wynik budżetu Miasta, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

DANE POGLĄDOWE ŚRODKI WYRÓWNAWCZE, DOTACJE CELOWE SUBWENCJA OŚWIATOWA WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA WIELKOŚĆ LICZBA LUDNOŚCI – WG STANU NA 01.01.2015 R. OSOBY * 22 620 POWIERZCHNIA KM 2 22,9 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA OSOBY / KM 2 987,8 DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM W 2015 ROKU, W TYM: ZŁ 70 127 184 DOCHODY DO POZYSKANIA PRZEZ DZIELNICĘ 12 020 963 ŚRODKI WYRÓWNAWCZE, DOTACJE CELOWE 44 188 542 SUBWENCJA OŚWIATOWA 13 917 679 WYDATKI BUDŻETOWE (BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE) OGÓŁEM NA 2015 ROK WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM NA 2015 ROK W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA ZŁ / OSOBĘ 3 100 *pobyt stały i czasowy

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M. ST GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOCHODÓW DOCHODY OGÓŁEM 12 020 963 DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 9 817 073 Podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłata targowa) 7 848 167 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) 200 000 Dochody z mienia (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, czynsze) 1 029 088 Pozostałe dochody (opłaty za udostępnienie sieci kanalizacyjnej, odsetki, zwrot kosztów upomnień, opłaty stałe za przedszkola, odpłatność za usługi opiekuńcze, opłaty za media w budynkach komunalnych) 739 818 DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 2 203 890 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 2 178 890 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 25 000

WYDATKI BIEŻĄCE – WG ZADAŃ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM 58 932 226 Edukacja, w tym utrzymanie publicznych placówek oświatowych oraz dotacje dla placówek niepublicznych 36 729 486 Zarządzanie strukturami samorządowymi, w tym utrzymanie Urzędu Dzielnicy Wesoła i Rady Dzielnicy Wesoła 9 334 094 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki, przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 725 823 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni, parków, placów zabaw oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna 2 293 746 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym przedsięwzięcia kulturalne oraz działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 2 154 568 Transport i komunikacja, w tym utrzymanie i remonty dróg 1 859 609 Rekreacja, sport i turystyka, w tym imprezy rekreacyjno-sportowe, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, funkcjonowanie lodowiska 1 004 366 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, w tym utrzymanie zasobu komunalnego 613 884 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym Biuletyn Informacyjny, materiały promocyjne 112 559 Finanse i różne rozliczenia, w tym pobór podatków i opłat lokalnych 104 091

WYDATKI – WG GRUP KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW % WSKAŹNIK WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 70 127 184   WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 58 932 226 100,00 WYNAGRODZENIA I POCHODNE 33 183 910 56,31 DOTACJE 9 463 114 16,06 WYDATKI RZECZOWE 16 261 202 27,59 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (PROGRAM OŚWIATOWY) 24 000 0,04 WYDATKI MAJĄTKOWE 11 194 958

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICY WESOŁA W 2015 ROKU W TYS. ZŁ

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2015 ROKU WG ZADAŃ (SFER)

PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO WYBRANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu – rejon ulic Wawerska / Teodozji / Objazdowa 146 500 zł Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami 74 450 zł Pod Dębami wszyscy się spotkamy - ul. Armii Krajowej 72 48 950 zł Wesoła na sportowo 25 000 zł Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół 3 192 zł Lato z jogą 1 600 zł

Dziękujemy za uwagę