PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata wg stanu na dzień r.
Advertisements

2 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE REALIZACJA PLANU W I PÓŁROCZU 2012 R.
BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników.
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA
Zadłużenia gospodarstw domowych
X GLIWICKIE FORUM OŚWIATOWE Wojna postu z karnawałem, co finansować: oświatę czy sport, zdrowie czy kulturę? 25 lutego 2011 roku.
Informacja o realizacji budżetu w 2012 rok Warszawa r. Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady Miasta.
1 Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2008 r. Opole, 30 kwietnia 2009r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy
Jarosław Hermaszewski Skarbnik Gminy
Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Dolnośląskiego w latach 1999 – 2011, przewidywane wykonanie 2012 r. oraz projekt uchwały budżetowej na 2013 r.
Wykonanie budżetu miasta Tychy za 2012 rok
Grudzień 2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska Budżet Miasta na 2012 rok.
- informacja dla jednostek samorządu terytorialnego
Finanse publiczne w świetle statystyk
Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Warszawa 15 listopada 2013 r. MIASTO STOŁECZNE.
PREZYDENT MIASTA TYCHY Wykonanie budżetu miasta Tychy za 2011 rok.
Konferencja zakończenie IV edycji oraz inauguracja VI edycji Akademii Liderów Samorządowych Uczestnictwo w Akademii Liderów Samorządowych – konieczność.
LEKCJA 3 MĄDRE ZARZĄDZANIE WŁASNYM BUDŻETEM. BUDŻET Zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych pojedynczej osoby, grupy, rodziny dotyczące pewnego okresu.
Wykonanie Budżetu Województwa WYNIK BUDŻETU (WOLNE ŚRODKI) 80,6 mln zł
Motto „Tysiąc razy lepiej zapalić świeczkę, niż wiecznie narzekać na ciemność” Przysłowie chińskie.
Warszawa X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.
Projekt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice 2016 r..
Wystąpienie Prezydenta m.st. Warszawy Warszawa, 10 grudnia 2016 r. PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA 2016 R. ORAZ PROJEKT WPF M.ST. WARSZAWY NA LATA
(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA.
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016
PROJEKT BUDŻETU 2016 R..
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok.
Założenia do Budżetu Miasta Gdańska na rok Uwarunkowania makroekonomiczne Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2013  realna dynamika.
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY2 761 mln zł WYDATKI2 615 mln zł NADWYŻKA146 mln zl NADWYŻKA.
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA ROK PlanWykonanie% DOCHODY zł zł101 WYDATKI zł zł94 NADWYŻKA-
BUDŻET MIASTA PODATKI LOKALNE. DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY ,19 zł zł = ,76 zł ,43 zł.
Wykonanie Budżetu Miasta Gdańska za rok Wykonanie Budżetu za 2004 r. - dochody, wydatki i nadwyżka.
Procedura ograniczania deficytu a rozwój miast Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania.
Dług Miasta Gdańska w latach GDAŃSK, 24 WRZEŚNIA 2014r.
PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r.
Sytuacja finansowa JST w latach Warszawa, maj 2014.
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA
ROK BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014.
Budżet Miasta Gdańska na rok Budżet na 2006 r. - dochody, wydatki i deficyt.
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK. Nowe uwarunkowania wynikające z ustawy o finansach publicznych nowa uchwała: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, czerwiec 2011.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych – Książ, grudzień 2015 dr inż. Elżbieta Berezowska Skarbnik Województwa Dolnośląskiego.
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK.
INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 GMINA ŚWIEBODZICE.
Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUŻNA ZA 2011 ROK.
BUDŻET GMINY NOWE Wykonanie za 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik do protokołu Nr XIX/16 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 29 czerwca 2016 r.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2009 ROK XLVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA.
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK
PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2017
Rola samorządu regionalnego w systemie sektora publicznego
P r o j e k t Budżetu Gminy Grodków na rok 2017 Burmistrz Grodkowa.
Konferencja prasowa Marszałka Województwa Podlaskiego
SPRAWOZDANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2015
BUDŻET MIASTA NA 2017 R..
Dochody i wydatki budżetu
PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA
Ministerstwo Finansów
Województwa Podlaskiego Marszałka Województwa Podlaskiego
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2016 R
Projekt budżetu 2001 Zarząd Miasta TYCHY.
BUDŻET GMINY BIECZ W 2018 R..
Finanse powiatowe - stan aktualny - potrzeby i oczekiwania
SKUTKI FINANSOWE ZMIANY SYSTEMU OŚWIATY.
WYKONANIE BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
Zapis prezentacji:

PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK AUTOPOPRAWKA DO: PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK oraz -PROJEKTU WPF

Część A – poprawki wg dziedzin (budżet i WPF)

Część B – wydatki w latach (budżet i WPF)

Autopoprawka do projektu budżetu (podsumowanie) DOCHODY OGÓŁEM: WYDATKI OGÓŁEM: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 3.261,6 3.119,8 2.356,8 763,0 projekt w mln zł 2.592,2 - dochody bieżące 669,5 - dochody majątkowe +14,8 +191,0 +13,4 +177,5 zmiany + 36,8 -22,0 3.276,4 3.310,8 2.370,2 940,5 po zmian. 2,629,0 647,5 + 141,9 -176,2 -34,3 PRZYCHODY 65,0 109,9 174,9 ROZCHODY 206,9 -66,2 140,6 WYNIK BUDŻETU

Autopoprawka do projektu WPF (podsumowanie) w mln zł 2015 2016 2017 2018 2019 1. Dochody ogółem, z tego: +14,8 +11,4 +11,2 +10,1 +10,4 1.1. Dochody bieżące +36,8 +11,1 +10,5 1.2. Dochody majątkowe -22,0 +0,3 +0,7 0,0 2. Wydatki ogółem, z tego: +191,0 +33,9 +35,2 +7,8 +7,4 2.1. Wydatki bieżące +13,4 +6,8 +7,0 +8,4 2.2. Wydatki majątkowe +177,5 +27,1 +28,8 -1,0 3. Przychody +109,9 +37,5 +39,0 -20,0 -13,0 4. Rozchody -66,2 +15,0 -17,7 -9,9 WYNIK BUDŻETU -176,2 -22,5 -24,0 +2,3 +3,1 NADWYŻKA OPERACYJNA +23,4 +4,3 +3,5 +3,3 +2,1

Zadłużenie w latach 2014-2019