POMOC SPOŁECZNA
Budżet Gminy ZADANIA I ŚRODKI FINANSOWE NA ICH REALIZACJĘ Lp. Rodzaj realizowanego zadania 2015 2016 2017 2018 1 zasiłki celowe 159 400 130 000 146 000 110 000 2 pomoc państwa w zakresie dożywiania 180 000 83 353 54 838 120 000 3 opłaty za domy pomocy społecznej 160 528 150 022 154 218 152 000 4 opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 142 510 287 009 298 277 300 000 5 opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 78 060 121 819 124 320 6 zadania z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny) 32 713 11 615 19 160 45 384 7 dodatki mieszkaniowe 718 816 740 159 626 698 660 000 8 obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego 2 415 5 998 4 266 10 000 9 organizacja prac społecznie-użytecznych 30 679 22 437 14 659 1 400 10 organizacja obiadu świątecznego, pomoc rzeczowa 3 996 1 689 3 275 4 000 11 usługi opiekuńcze - umowy zlecenia 9 999 2 002 4 686 10 600 12 Klub Senior+ (funkcjonowanie i utrzymanie) - 2 214 72 257 13 utrzymanie Ośrodka 882 674 802 751 909 885 896 121 Budżet Gminy 2 401 790 2 358 854 2 362 496 2 501 762
Budżet Państwa 1 zasiłki okresowe 933 398 782 591 582 893 635 000 2 pomoc państwa w zakresie dożywiania 708 664 579 363 550 000 583 000 3 zasiłki stałe 326 940 386 944 370 510 323 000 4 zadania z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny) 25 485 16 667 7 006 15 629 5 zadania z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny) - Fundusz Pracy - 14 207 6 146 6 świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 3 045 902 3 773 131 3 922 518 3 819 927 7 fundusz alimentacyjny 777 700 783 727 750 560 690 000 8 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 26 225 30 776 30 709 35 000 9 dodatki energetyczne + 2% koszty obsługi 9 861 8 851 7 543 5 006 10 Karta Dużej Rodziny 469 177 228 260 11 wynagrodzenie opiekuna prawnego + 1,5% koszty obsługi 7 186 5 278 6 090 12 usługi opiekuńcze - program "Opieka 75+" 4 000 13 świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) 5 757 818 7 617 013 7 050 119 14 świadczenie Dobry Start (tzw. 300+) 434 000 15 Klub Senior+ (funkcjonowanie i utrzymanie) 47 123 16 3% koszty obsługi - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 117 221 132 004 133 927 128 073 17 1,5% koszty obsługi - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) 117 578 116 138 113 881 18 utrzymanie Ośrodka 274 250 273 615 294 934 261 000 Budżet Państwa 6 253 301 12 648 520 14 404 276 14 157 254
Źródła finansowania zadań realizowanych przez MGOPS Rok Źródła finansowania zadań realizowanych przez MGOPS Budżet państwa Budżet gminy 2015 6.253.300,68 zł 72,25% 2.401.790,29 zł 27,75% 8.655.090,97 zł 2016 12.648.519,70 zł 84,28% 2.358.854,24 zł 15,72% 15.007.373,94 zł 2017 14.404.275,58 zł 85,91% 2.362.495,98 zł 14,09% 16.766.771,56 zł 2018 14.157.254,37 zł 84,98% 2.501.762 zł 15,05% 16.659.016,37 zł
na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2015r. podjęta została decyzja o dostosowaniu pierwszego piętra budynku przy ul. Pławieńskiej 3 na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na remont i wyposażenie przeznaczono kwotę 80,000 zł. Budynek został przekazany w trwały zarząd MGOPS.
Od 2016r. Ośrodek realizuje nowe zadanie: Rządowy program – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci potocznie zwany programem 500+
Wydatki na program 500+ w Gminie Czaplinek wyglądały następująco:
W 2018r. wykonano nowy dach na budynku MGOPS za kwotę blisko 120.000 zł
Od stycznia 2018r. funkcjonuje w strukturach MGOPS Klub Senior +, który ma swoją siedzibę w Czaplinku przy ul. Moniuszki 26. Funkcjonowanie Klubu finansowane jest ze środków Gminy Czaplinek i środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Do końca sierpnia br. udzielono pomocy blisko 1300 dzieciom. W roku bieżącym wprowadzono kolejny program pomocy dla rodzin – Dobry Start. Do końca sierpnia br. udzielono pomocy blisko 1300 dzieciom. Każde otrzymało po 300 zł. Na realizację zadania z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 434.000 zł.